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属于会计内部控制管理体系的制度( )。

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全面风险管理体系  合规风险管理体系  内部控制管理体系  财务风险管理体系  
重要业务环节应实施有效复核,确保重要环节业务操作的准确性  通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序.  建立科学的基金产品评价体系,审慎选择所销售的基金产品  建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位  
风险管理策略  风险理财措施  风险管理信息系统  内部控制系统  
重要业务环节应实施有效复核,确保重要环节业务操作的准确性  通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序  建立科学的基金产品评价体系,审慎选择所销售的基金产品  建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位  
风险管理策略  风险理财措施  风险管理的组织职能体系  风险管理信息系统  内部控制系统  
审慎性原则  建立风险管理体系  建立内部控制制度  实行授权管理制度  客户收益最大化  
审慎性原则  建立风险管理体系  建立内部控制制度  实行授权管理制度  客户收希最大化  
风险管理策略  风险理财措施  风险管理信息系统  内部控制系统  
内部控制  合规风险管理体系  合规管理目标  合规风险  
购销业务流程办法  会计人员岗位责任制度  财产清查制度  内部会计管理体系  
内部控制体系总体建设的科学性与适宜性;  董事会和高级管理层在电子银行安全和风险管理体系中的职责,以及相关部门职责和责任的合理性;  安全监控机制的建设与运行情况;  内部审计制度的建设与运行情况。  
全面性  有效性  规范性  监督制约  
制度建设  合规风险管理体系  合规风险识别和评价  合规管理目标  
通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序  建立科学的基金产品评价体系,审慎选择所销售的基金产品  重要业务环节应实施有效复核,确保重要环节业务操作的准确性  建立完整的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位  

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