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开始结账→核对账簿→月度工作报告→执行结账 开始结账→核对账簿→输出账表→执行结账 开始结账→自动转账→输出账表→执行结账 开始结账→银行对账→输出账表→执行结账
审核原始凭证的真实性、正确性,对不符合规定的原始单据不作为记账凭证依据 将不真实、不合法、不完整、不规范的凭证退还给各有关人员更正修改后,再进行审核 对操作员输入的凭证进项审核并及时记账,打印输出有关的账表 结账前,检查未审核签字的账表不予签章受理
审核原始凭证的真实性、正确性,对不合规定的原始单据不作为记账凭证依据 对通过审核的凭证及时记账 进行结账操作 打印有关的账表
审核原始凭证的真实性,正确性,对不符合规定的原始单据不作为记账凭证依据 将不真实,不合法,不完整,不规范的凭证退还给各有关人员更正修改后,再进行审核 对操作员输入的凭证进项审核并及时记账,打印输出有关的账表 结账前,检查未审核签字的账表不予签章受理
账证核对 账账核对 账实核对 过账与结账核对 账表核对
日终流水清单 他代本借贷传票 现金收付登记簿 日计表
负责凭证的审核工作, 包括各类代码的合法性、摘要的规范性……。 对不符合要求的凭证和输出的账表不予签章确认。 结账前, 检查已审核签字的记账凭证是否全部记账。 及时对运行中的电算化系统软件、硬件故障进行排除。
核对账簿→月度工作报告→执行结账 核对账簿→输出账表→执行结账 自动转账→输出账表→执行结账 银行对账→输出账表→执行结账
凭证的处理 完成转账、月末结账业务 生成各种总账、明细账、辅助账表 生成财务报表-资产负债表等
业务回单 随传票装订作为记账依据的账表 客户回单 需要定期报送的报表
存折加盖业务章后,连同身份证件原件交客户,并提醒客户核对 业务交易单作为原始凭证,按传票号顺序装订入当天传票 选择自动供款的,特殊业务申请书第一联作为传票附件,第二联交客户 教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
负责凭证的审核工作,包括各类代码的合法性、摘要的规范性等 对不符合要求的凭证和输出的账表不予签章确认 结账前,检查已审核签字的记账凭证是否全部记账 及时对运行中的电算化系统软件、硬件故障进行排除
对不符合要求的凭证和输出的账表不予签章确认 负责凭证的审核工作,包括各类代码的合法性、摘要的规范性等 及时对运行中的电算化系统软件、硬件故障进行排除 结账前,检查已审核签字的记账凭证是否全部记账
柜员轧账单 柜员日间流水 表外收付传票 科目日结单