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单位的内部控制的基本结构包括( )。

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内部控制测评不包括了解内部控制  内部控制测评仅包括内部控制测试  内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性  内部控制测评是被审计单位的工作  内部控制测评是审计人员的工作  
控制环境  会计系统  控制手段  控制程序  
《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制基本规范》  
基本结构、决策机制与效果、执行机制与效果、监督机制与效果、激励约束机制与作用  内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正  决策机制与效果、执行机制与效果、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正  基本结构、决策机制与效果、执行机制与效果、信息交流与反馈、监督评价与纠正  
内部牵制  内部控制制度  内部控制结构  内部控制整体框架  全面风险管理阶段  
企业内部控制应用指引  企业内部控制评价指引  企业内部控制基本规范  企业内部控制审计指引  
组织规划控制  授权批准控制  财产保全控制  现金流量控制  
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控制环境  控制手段  会计系统  控制程序  控制方法  
内部环境  风险评估  控制活动  内部监督  
控制环境  内部控制报告  会计系统  控制程序  
企业内部控制应用指引  企业内部控制评价指引  企业内部控制监督指引  企业内部控制基本规范  
本单位内部控制情况  本年度完善内部控制的措施及上年度内部控制缺陷的改善情况  目前内部控制存在的漏洞和缺陷。  下一年度改进内部控制的计划。  

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