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某公司拥有仓储式连锁商店,这种商店出售大量的食品、办公用品及其他低值商品。 商店的营销费用都减至最小,每个商店的装修均很普通。选择适合该公司的组织结构 类型:
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国际内审师《CIA考试内部审计基础训练题库》真题及答案
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是指同属于一个资本的统一管理的店铺又称联号商店正规连锁商店公司连锁商店
直营连锁
自由加盟连锁
合同连锁
批发商连锁
下面哪一项不是以企业为中心的电子商务
某公司在其网站上拍卖剩余存货
某公司在其网站上出售剩余存货
某集团公司从一个综合在线目录上购买办公用品
某公司从一个综合在线目录上购买办公用品
年产生于美国的大西洋和太平洋茶叶公司是世界上第一家近代连锁商店是当时世界生最早的正规连锁商店
1949
1859
1870
1919
仓储式商店
仓储式商店一般采取形式
股份制
会员制
连锁制
合伙制
年产生于美国的大西洋和太平洋茶叶公司是世界上第一家近代连锁商店是当时世界上最早的正规连锁商店
1870
1949
1859
1919
仓储式商店的最大优势是为批量购买者提供廉价的商品
办公设备零售业——其中许多小企业已经破产——最近的巨变被归因于办公设备超级商店的到来这些商店的高销售
大多数较大的办公设备可通过合同直接从制造商那里购买,从而并不参与零售市场
超级商店对它们的低价格进行的大规模广告已经促使整个办公用品零售市场的价格降低了
最近刚刚开张的一些超级商店自己已经破产了
大多数办公设备超级商店由大型零售连锁集团拥有,这些连锁集团也拥有销售其他种类商品商店
年产生于美国的大西洋和太平洋茶叶公司是世界上第一家近代连锁商店是当时世界生最早的正规连锁商店
1870
1949
l859
1919
连锁商店促销活动策划包括哪些内容如何评价一次连锁商店促销活动的效果
仓储式商店的突出优势是什么
一家公司在1月1日购买价值50000美元的办公用品到年底15000美元的办公用品仍然在用如果1月1日
办公用品15000
办公用品费用15000
办公用品费用15000
办公用品15000
办公用品35000
办公用品费用35000
办公用品费用35000
办公用品35000
下列哪种经营业态的大量发展是仓储交易功能高度发展仓储与商业密切结合的结果
百货商店
折扣商店
仓储式商店
连锁商店
一家公司在1月1日购买价值50000美元的办公用品到年底15000美元的办公用品仍然在用如果1月1日
办公用品 15000办公用品费用 15000
办公用品费用 15000办公用品 15000
办公用品 35000办公用品费用 35000
办公用品费用 35000办公用品 35000
仓储式商店有哪两种类型
某公司拥有仓储式连锁商店这种商店出售大量的食品办公用品及其他低值商品商店的营销费用都减至最小每个商店
机械式。
模仿。
有机式。
简单式。
如何区分大型超市&仓储式商店
沃尔玛公司的山姆俱乐部等采用会员制为基本销售和服务方式的零售商店是
百货商店
超级市场
折扣商店
仓储式商店
仓储式商店一般采取形式
股份制
会员制
连锁制
合伙制
具有经营门类广泛品种齐全设施优良服务完善地处繁华商业中心拥有良好信誉等多种优势的商店属于
连锁商店
精品店
大型百货商店
仓储商店
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以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的 Ⅰ内部审计师对内部控制负责 Ⅱ内部审计师对监督内部控制负责 Ⅲ内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见 Ⅳ内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围
审计师担心退休雇员没有得到应得福利要解决此问题以下哪种程序效果最差?
在关于管理层不顾控制操纵报告的收益的可能性的风险评估程序中下列哪项是这种 事件发生的受影响因素
某公司管理层意识到即使最好的计划也不能预见到每一个意外事件然而管理层相信一个完全彻底的恢复 计划能增强公司在事故后迅速恢复运营的能力以便
在决定是否报告这种情况时助理内部审计师应该考虑到
可以应用以下哪种程序来确定用户电子表格是否己正确应用运费计算的算法?I单独编制电子数据表格并通过该表格和用户电子数据表格运行测试数据将两种结果进行比较II检查电子表格的逻辑以确定是否正确体现了算法III编制一套测试数据并手工计算预期结果通过用户电子数据表格运行测试数据
在编制业务工作方案时以下哪个方案不是必需的
当首席审计执行官为年度审计计划进行风险评估下列哪项最有可能提高潜在审计领 域的评估风险
以下哪项活动是在内部审计的范围之外
使用下列资料回答问题 某公司有两大制造系统各系统均包括两大制造工序和一个独立包装工序两大系统的制造工序均相同使 用的原材料包括铝制塑原料各种化学物品和溶剂在一些操过程中存在的污染现象如原料处理和贮存经 特殊处理的化学制品的使用完工产品的处理和储存在废品中亦包括一些有害物质无害废品均运至当地垃圾 填充场公司外部有一废物处商处理贮存经营所有有害废品管理当局了解其必须遵循环境保护法相关义务 公司最近还制订了一项环境政策其中要求其每个职员必须遵守环境保护法在许多国家产生有害废物的公司自 始至终对其废物承担责任公司的潜在风险在于使用外部废物处商来处理有关废物 在对外部处理商审计时应采用哪个步骤
风险评估可以采取不同形式但一般都包括I.对已识别风险的描述II.对审计控制的测试III.对风险进行评级的制度IV.样本规模的确定.
审计过程是一个重要的思考分析和认真评价的过程所有的审计程序都包含在深思 熟虑的询问中所有的审计都包括对内部控制的描述和分析被审者的选择有许多方 法其中风险因素是选择的首要条件下面列示的是下一年可能要进行审计的部门及 其特征 由 经过审计主管的风险分析所有这些部门中除了两个之外都列示在潜在的被审者的名 单中生产部A列在名单中是因为董事长认为该部门是公司的瓶颈市场部列在名单 中是因为保安主管接到一个匿名电话指控市场部经理从经销商处收取了大额回扣 似乎所有部门的内部控制都很健全但市场部可能是例外 以下哪项是审计主管对在选择被审者时使用的损失风险的最合理定义
以下哪种情形是管理层发生舞弊最可能出现的迹象
审计委员会具有许多服务功能其中有些有益于内部审计那么审计委员会给内部审 计师带来的最大益处是
某审计师要就某机构是否有效地应用其设施进行审计对于这项审计以下哪项审计目标比较合适?
在对销售人员差旅费进行审计的过程中审计人员计算了所有销售人员平均每天出差的差旅费用然后对高 于平均数的销售人员的单据进行详细审查这一程序使用的审计证据种类是
审计证据表明有时即使该供应商出价并不低仍得到了奖励通常内部审计师接下来应采取的最恰当步骤 是
某公司开发了大型数据库对雇员雇员福利薪水扣减工作分类和某他类似信息进行追踪内部审计师 在审查退休福利计划后确定过去10年中退休金和医疗福利已变化多次该内部审计师希望确定他是否有 理由开展进一步调查对此最恰当的审计程序是开展以下哪项工作
内部审计章程中应包含以下哪项权限要素
在标准中使用的当讨论审计计划或风险评估时风险被最好地定义为什么的可能 性
某审计师调查了以下与公司福利制度有关的活动1从承包商那里获取并维护保险付款标准磁带2处理 雇员变化数据3将工资单反映的扣减数据与福利制度相对照4向承保商支付费用5确定向单独进行医疗 保险的配偶支付的保险金是否符合计划某被审计领域的管理人员同意根据一项重要审计发现采取纠正措施根 专业实务框架如果上述管理人员没有在合理时间范围采取纠正措施那么审计执行主管应该怎么办?
审计人员注意到企业可能向一个假的但可能存在的公司付款这一舞弊行为该公司负责所有生产线采购任 务的采购员其个人采购限额是$500000限额内的采购业务不需任何人审核为证实审计人员怀疑下面哪 种程序最为有效
使用下列资料回答问题 某公司有两大制造系统各系统均包括两大制造工序和一个独立包装工序两大系统的制造工序均相同使 用的原材料包括铝制塑原料各种化学物品和溶剂在一些操过程中存在的污染现象如原料处理和贮存经 特殊处理的化学制品的使用完工产品的处理和储存在废品中亦包括一些有害物质无害废品均运至当地垃圾 填充场公司外部有一废物处商处理贮存经营所有有害废品管理当局了解其必须遵循环境保护法相关义务 公司最近还制订了一项环境政策其中要求其每个职员必须遵守环境保护法 内部审计部门开展环境审计的优势是
人们公认内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一标准通过提供指 南作为章程的一部分来帮助明确章程的性质下列哪项在标准中没有被建议作为章程 的一部分
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突内部审计师应当
首席审计执行官考虑雇佣一个没有内部审计经验但具有环境保护法律背景的咨询顾 问下列哪条指导能够支持这个决定 Ⅰ.因为顾问缺乏审计经验背景所以该决定不恰当 Ⅱ.如果审计项目的主要是为了检查工厂泄露对空气质量方面的环境影响则这个决 定是恰当的 Ⅲ.如果顾问主要用来培训内部审计师如何评估可能被用作法庭证据的环境数据则 该项决定是恰当的
审计过程是一个重要的思考分析和认真评价的过程所有的审计程序都包含在深思 熟虑的询问中所有的审计都包括对内部控制的描述和分析被审者的选择有许多方 法其中风险因素是选择的首要条件下面列示的是下一年可能要进行审计的部门及 其特征 经过审计主管的风险分析所有这些部门中除了两个之外都列示在潜在的被审者的名 单中生产部A列在名单中是因为董事长认为该部门是公司的瓶颈市场部列在名单 中是因为保安主管接到一个匿名电话指控市场部经理从经销商处收取了大额回扣 似乎所有部门的内部控制都很健全但市场部可能是例外 下列部门中可能需要进行一次经营性非财务性审计的是
某内部审计师正在对采购部门进行审计公司规定金额超过2000美元的采购必须进 行招标除非非执行副总裁核准放弃在最近的审计中共发生了3000例采购其 中18例金额超过2000美元下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执 行的恰当证据
某公司开发了大型数据库对雇员雇员福利薪水扣减工作分类和某他类似信息进行追踪为了测试该 自动化系统现有的数据是否正确内部审计师应该开展以下哪项工作
内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容
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