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某公司有一个计算机存货控制系统,该公司内部审计师希望合理地保证从终端输入的存货数据正确地进入了系统。下列应用控制中能最好地实现这一保证的是:

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只要内部审计师拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。  内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。  内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计师审计工资领域。  内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  某内部审计师在当地举办的ⅡA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的内部审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  
只要内部审计师有胜任的专业知识, 内部审计机构就应当继续涉及和安装其他计算机系统。  以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。  内部审计机构不应当指派那些设计和安装国工薪系统的审计师去实施工薪领域的审计。  内部审计机构不应该再为组织的任何系统设计程序。  
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。  在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。  审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查。  内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。  
电子数据交换(EDI)  电子公告牌系统  传真/调制解调器软件  专有交换分机(PBX)  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  某内部审计师在当地举办的 IIA 会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  
帮助识别并定义控制目标   测试对系统开发标准的遵循情况   审核系统和编程标准的适当性   为新系统草拟运行程序  
电子数据交换(EDI)  电子公告牌系统  传真/调制解调器软件  专有交换分机(PBX)  
内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。  内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。  内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。  只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。  
帮助识别并定义控制目标  测试对系统开发标准的遵循情况  审核系统和编程标准的适当性  为新系统草拟运行程序  
外部审计师不断增加的责任和内部审计师不断增加的专业性  内部审计师不断增加的专业性和外部审计的费用问题  对计算机化的会计系统的越发依赖和外部审计的费用问题  审计机构的全球化和对计算机化的会计系统的越发依赖  
在一次审计中, 内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品, 由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  一位内部审计师在当地举办的 IIA 会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议  在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中, 该公司内部审计师被法庭传唤, 他在法庭上泄漏了机密审计信息。  
以确定既定的政策和程序是否贯彻  建立的标准是否遵循  资源的利用是否合理有效  单位的目标是否达到  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  一位内部审计师在当地举办的iia会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  
外部审计师不断增加的责任和内部审计师不断增加的专业性   内部审计师不断增加的专业性和外部审计的费用问题   对计算机化的会计系统的越发依赖和外部审计的费用问题   审计机构的全球化和对计算机化的会计系统的越发依赖  
电子数据交换(EDI)   电子公告牌系统   传真/调制解调器软件   专有交换分机(PBX)  

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