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审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计; 由于预算限制而缩小审计范围; 参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议; 在采购代理执行合同之前检查合同的初稿。
如果不是惯例,应禁止接受礼物。 接受礼物将违反 IIA 《道德规范》,对 CIA 而言是禁止的。 由于该 CIA 并不是该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该组织行为守则的约束。 由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反 IIA 《道德规范》,也不违反组织的行为守则。
审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计。 由于预算的限制而缩小审计范围。 参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议。 在采购代理执行合同之前检查合同的初稿。
审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查。 一名前任采购助理在转入内部审计活动 4 个月后对采购业务内部控制实施审查。 审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。 薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
一揽子付款合同。 成本加成合同。 单位价格合同。 固定价格合同。
如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受 接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止 由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束 由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范
内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。 基于预算限制而缩小审计范围。 加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。 在生效之前审查采购代理合同草案。
内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。 前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。 一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。 一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查。 内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。 工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查; 前任采购助理调入内部审计部门4个月后,对采购业务的内部控制进行检查; 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同; 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
内部审计师经常为那些曾在审计报告中批准过的部门草拟修正的程序 内部审计主管对机构的高层管理者和董事会负有双重的报告责任 为避免彼此间的工作重复,内部审计部门和机构的外部审计师要参与总体审计覆盖面的共同计划 在合同被执行前,内部审计部门被纳入公司同其他公司签订的合同的审核周期中
一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查; 前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查; 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同; 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。
内部审计师经常为那些曾在审计报告中批准过的部门草拟修正的程序 内部审计主管对机构的高层管理者和董事会负有双重的报告责任 为避免彼此间的工作重复,内部审计部门和机构的外部审计师要参与总体审计覆盖面的共同计划 在合同被执行前,内部审计部门被纳入公司同其他公司签订的合同的审核周期中
审查被收购公司取得废品原料的程序,并与法律规定相比较 评估最近控告废品处理公司的诉讼影响 分析公司对贷款合同的合规性和__情况 评估废品处理公司经营的效率性和获利能力
只有当接受礼品打破常规时才禁止接受礼品; 接受该礼品将违反《国际内部审计师协会职业道规范》,而且注册内部审计师不得接受此类礼品; 鉴于该注册内部审计师并不同担任内部审计师职位,因此,是否接受礼品只受该公司行为道德规范的管辖; 鉴于合同已在赠送礼品签署,因此,接受该礼品不会违反《国际内部审计师协会职业道德规范》。
是合适的,因为IS审计师会评估服务商计划的充分性,并帮助公司实施补充计划 是合适的,因为根据计划,IS审计师要评估服务方的财务稳定性和履行合同的能力 不合适,因为提供的备份在合同中应该是具体充分的 不合适,因为服务方的业务持续计划是私有的信息
评估最近投诉废品公司的诉讼影响。 审查被收购公司取得废品原料的程序,并与法律规定相比较。 分析公司对贷款合同的遵循性和__情况。 评估废品公司经营的效率性和获利能力。
内部审计师马上就要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计 内部由于预算限制而缩小审计范围 内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议 内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
评估最近投诉废品公司的诉讼影响。 审查被收购公司取得废品原料的程序,并与法律规定相比较。 分析公司对贷款合同的遵循性和__情况。 评估废品公司经营的效率性和获利能力。