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负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表 首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员 在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员 在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
每年至少1次,质量负责人 每2年1次,技术负责人 每年2次,内审员 每年1次,内审员
审核委托方 审核组长 审核组 审核组与受审核方共同
由受审核方负责策划系统性的抽样方案 验收性质的抽样,决定是否可以认证通过 通过对总体的评价来推断样本信息 调査性质的抽样,有弃真的风险和取伪的风险
审核委托方 审核组长 审核组 审核组与受审核方共同
审核组负责人 认证机构负责人 审核组全体成员 申请单位负责人
审核日期、审核范围及准则、对报告负责人员的姓名、受审核方的优点、内审和管理评审的情况 审核日期、审核范围及准则、受审核方场所的名称和地址、对报告负责人员的姓名、对组织食品安全管理体系符合和不符合的说明 审核日期、审核范围及准则、对报告负责人员的姓名、受审核方场所的名称和地址、对组织食品安全管理体系符合和不符合的说明、内审和管理评审的情况 审核日期、审核范围及准则、受审核方场所的名称和地址、对报告负责人员的姓名、对组织食品安全管理体系符合和不符合的说明、解释末次会议上提供给组织的信息的差异
审核委托方负责人 审核组长 受审核方负责人 双方协商确定或共同主持
审核与监督战略目标 审核与监督风险战略 审核与监督风险战略 审核与监督公司治理 对高管层实施监督
认证机构委派 审核组任一成员 审核组长 审核组长委派 C+D
实习审核员 指派的作为评价人员的审核员 审核组长 专业审核员
受审核方负责采取纠正措施,纠正措施的实施是审核活动的一部分 审核组须验证纠正措施的有效性,纠正措施的实施不是审核活动的一部分 审核组须就不符合项的原因分析提出建议,确定纠正措施是否正确 采取纠正措施是受审核方的职责,审核组什么都不做
审核组负责人 认证机构负责人 审核组全体成员 中请单位负责人