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下列属于采购与付款循环的审计科目有()。

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记录的采购与付款交易和事项已发生且与A公司有关  所有应当记录的采购与付款交易和事项均已记录  与采购与付款交易和事项有关的金额及其他数据已恰当记录  采购与付款交易和事项已记录于正确的会计期间  
追查存货的采购至存货永续盘存记录  审核批准采购价格和折扣的标记  将采购明细账中记录的交易同卖方发票、验收单和其他证明文件比较,核实记录的金额、数量是否有差异  复核采购明细账、总账及应付账款明细科目,注意是否有大额或不正常的金额  
获取甲公司对该笔业务的书面说明  追踪付款的原始凭证及授权文件  向A企业发函询证  审查应付账款总账记录  
被审计单位对采购与付款交易的控制出现严重缺失  被审计单位对采购与付款交易的记录被毁损  注册会计师怀疑存在舞弊情况  被审计单位对采购与付款交易的会计记录在火灾或水灾中遗失  
采购部门负责批准请购  采购部门负责验收原材料  仓储部门负责原材料的保管  财务部门负责应付账款的记录  
账务处理正确  期末应付账款余额被低估  期末银行存款余额被低估  期末应付账款余额被高估  
追查存货的采购至存货永续盘存记录  审核批准采购价格和折扣的标记  将采购明细账中记录的交易同卖方发票、验收单和其他证明文件比较,核实记录的金额、数量是否有差异  复核采购明细账、总账及应付账款明细科目,注意是否有大额或不正常的金额  
请购单  验收单  生产通知单  客户订货单  卖方发票  
请购单  验收单  发运单  坏账审批表  付款凭证  
对外订购  验收商品  储存商品  付款  
查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件  取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务  抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等  将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因  
追查存货的采购至存货永续盘存记录  审核批准采购价格和折扣的标记  复核采购明细账、总账及应付账款明细科目,注意是否有大额或不正常的金额  将采购明细账中记录的交易同卖方发票、验收单和其他证明文件比较,核实记录的金额、数量是否有差异  
记录的采购与付款交易和事项已发生且与A公司有关  所有应当记录的采购与付款交易和事项均已记录  与采购与付款交易和事项有关的金额及其他数据已恰当记录  采购与付款交易和事项已记录于正确的会计期间  
检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付  检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为  检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象  检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞  
销售与收款循环  采购与付款循环  存货与仓储循环  筹资与投资循环  

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