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在审核某家利润不断下滑的公司引进的新产品保证方案时,审计师确定该公司无法履行承诺的保证条款,而且公司管理层也承认此事。审计师应该()

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某公司的内部审计师在完成对公司采购部门的审计活动后,利用周末的时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问  因为受到法庭传唤,在需要时向法庭__了可能对组织不利的、机密的审计资料  在审计过程中,内部审计师发现该公司推出的新产品市场前景很好, 所以告知家人购买了该公司的股票  在审计活动完成后接受了公司提供的工作报酬  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作  内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师  在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  某内部审计师在当地举办的ⅡA会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的内部审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  
重要审计发现的总结。  内部审计师对所审核情形的专业判断。  在审计报告中包含的结论。  为纠正措施提出的建议。  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  某内部审计师在当地举办的 IIA 会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该内部审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  
不接受这项付款,因为接受款项就会与道德规范有冲突   不接受这项付款,但在审计报告中略去有关审计发现,只要6个月后重新审核时能够证实有问题的地方得到了处理   接受这项付款,因为这种做法同国外分支机构所在国的道德观念是相符的   接受这项付款,因为这种做法可以皆大欢喜:内部审计师得到实惠,国外分支机构也得到好处,由于有强烈动机来纠正薄弱环节,公司整体上也会受益  
研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施。  联合开发并沟通恰当的建议。  沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施。  在审计__客户决定并实施了纠正措施。  
不接受这项付款,因为接受款项就会与道德规范有冲突  不接受这项付款,但在审计报告中略去有关审计发现,只要6个月后重新审核时能够证实有问题的地方得到了处理  接受这项付款,因为这种做法同国外分支机构所在国的道德观念是相符的  接受这项付款,因为这种做法可以皆大欢喜:内部审计师得到实惠,国外分支机构也得到好处,由于有强烈动机来纠正薄弱环节,公司整体上也会受益  
保护内部审计师的独立性免于管理层的不当影响  审核年度审计计划并监控审计结果  批准审计计划、时间安排、人员配备,并在需要时同内部审计师会面  审核选定的针对公司经营的内部控制程序的副本,并同公司高管会面来讨论它们  
在一次审计中, 内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品, 由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  一位内部审计师在当地举办的 IIA 会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议  在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中, 该公司内部审计师被法庭传唤, 他在法庭上泄漏了机密审计信息。  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息   某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作   内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师   在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
重要审计发现的总结;  内部审计师对所审核情形的专业判断;  在审计报告中包含的结论;  为纠正措施提出的建议。  
保护内部审计师的独立性免于管理层的不当影响  审核年度审计计划并监控审计结构  批准审计计划、时间安排、人员配备,并在需要时同内部审计师会面  审核选定的针对公司经营的内部控制程序的副本,并同公司高管会面来讨论它们  
在一起合伙人起诉某公司诈骗的案件中,该公司内部审计师被法庭传唤,他在法庭上泄漏了机密审计信息。  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司市场部进行的审计,基于本次审计经验,周末他花费几个小时为本地一家医院提供有偿咨询,指导这家医院市场部实施类似的审计。  一位内部审计师在当地举办的iia会议上发表了一次讲演,概括了他为某公司电子数据交换系统进行审计而设计的程序,许多该公司主要竞争者的审计师都参加了此次会议。  在一次审计中,内部审计师了解到某公司将要推出一种能使该产业发生变革的新产品,由于新产品可能成功,该审计师接受了生产经理的建议,多购入了该公司股票。  

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