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对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 对本单位及所属单位财务收支情况进行审计 对本单位及所属单位内部控制情况进行评审 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
涉密通信及办公自动化设备 涉密移动存储介质 涉密网络 内部网络
对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计 对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计 对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估 对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计 法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项
对本单位负责人的任期经济责任进行审计 对本单位及所属单位固定资产投资项目 进行审计 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
外部用户对内部网络的访问 管理内部用户访问外部网络 内部用户访问内部网络 外部用户访问外部网络
对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计; 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计; 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计; 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审; 对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。
对本单位负责人的任期经济责任进行审计 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
对本单位无形资产投资项目进行审计 对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 对本单位及所属单位内部控制情况进行评审 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
在公司网络与Internet或外界其它接口处设置防火墙 公司以外的网络上用户要访问公司网时,使用认证授权系统 禁止公司员工使用公司外部的电子邮件服务器 禁止公司内部网络的用户私自设置拨号上网
防止不希望的、未经授权的通信进出内部网络 防止计算机病毒进入内部网络 对IP报文进行过滤 对进出内部网络的报文进行加密解密
对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计 对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性
在公司网络与Internet或外界其它接口处设置防火墙 公司以外的网络上用户要访问公司网时,使用认证授权系统 禁止公司员工使用公司外部的电子邮件服务器 禁止公司内部网络的用户私自设置拨号上网
防止不希望的、未经允许的通信进入内部网络 防止计算机病毒进入内部网络 对IP报文进行过滤 对进出内部网络的报文进行加密