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审计人员一般运用______,审查以外埠存款购进的全部商品、材料和其他物品,看其有无超出采购存款的用途。

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外埠存款  银行汇票存款  存款账户已结清的银行  工会存款  信用保证金  
检查银行存款余额调节表  核实银行存款收支的截止期  审查有关银行存款收付业务的合法性  向银行和非银行金融机构函证  将银行存款收付凭证全部登记入账,并结出余额  
对外埠存款的审查  信用证存款的审查  银行汇票存款的审查  在途货币资金的审查  
统计抽样  经验估计  详细审计  小规模样本审查  
审计人员的业务能力  被审计单位的会计人员的素质  被审计单位内部控制的健全程度  审计人员是否遵守审计准则  
应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存  事先通知出纳员做必要准备  盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后  清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督  审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿  

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