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上级审计机构对被审计单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为()。

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审计人员在检查审计结论和决定的执行情况时,发现漏审、错审等问题  被审计单位对原审计决定有议或不服而抽出申请  被审计单位委托其他单位对原审计决定提出异议或不服  上级主管部门对审计结论有异议  
原审计组  永固县集体经济审计站  永固县集体经济审计站的上级审计机构  永固县人民政府  
助理审计师和审计督导都对达成不同结论的有关理由进行书面记录,在工作底稿中保留双方的基本理由   在审计工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续跟进工作   将两种结论提交内部审计主管来解决,审计主管可以解决该问题   在审计报告中同时提交两种结论,并让管理层和被审计方同时对两种结论做出反应  
审计人员在检查审计结论和决定的执行情况时,发现漏审、错审等问题  被审计单位对原审计决定有议或不服而提出申请、  被审计单位委托其他单位对原审计决定提出异议或不服  上级主管部门对审计结论有异议  
陈述审计师的立场,因为报告在设计上是为了提供审计师的独立观点  陈述被审计方的立场,因为管理层最终对所报告的活动负责  对两种立场都做出陈述,并识别产生不同意见的原因  两方的立场都不陈述:如果最终解决了不同意见,报告之前的不同意见是没有道理的;如果不能解决不同意见,就不应当报告这个不同意见,因为不存在解决不同意见的机制  
助理审计师和审计督导都对达成不同结论的有关理由进行书面记录,在工作底稿中保留双方的基本理由  在审计工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续跟进工作  将两种结论提交内部审计主管来解决,审计主管可以解决该问题  在审计报告中同时提交两种结论,并让管理层和被审计方同时对两种结论做出反应  
审计报告  审计意见书  被审计单位执行审计结论和决定情况  移交有关部门处理意见书  
陈述审计师的立场,因为报告在设计上是为了提供审计师的独立观点   陈述被审计方的立场,因为管理层最终对所报告的活动负责   对两种立场都做出陈述,并识别产生不同意见的原因   两方的立场都不陈述:如果最终解决了不同意见,报告之前的不同意见是没有道理的;如果不能解决不同意见,就不应当报告这个不同意见,因为不存在解决不同意见的机制  
审计依据  收集和评价的审计证据  被审计单位的反馈意见  
被审计单位的主管部门  被审计单位所在地的人民政府  上一级审计机关  有关人民法院  
司法机关诉讼要求  仲裁机关申请仲裁  终审机关或上级审计机关申诉  终审机关或上级审计机关复核  
原审计组  永固县集体经济审计站  永固县集体经济审计站的上级审计机构  永固县人民政府  
《内审结论和处理决定》或《离任审计结论》、《内审意见书》  告有关业务管理部门的函  以前年度有关被审计单位的《内审结论和处理决定》和整改情况等有关材料;  外部审计监督部门出具的有关被审计单位的检查结论和处理决定以及执行情况等;  
向被审计单位询问原因  考虑是否接受委托,判断是否属于购买审计意见  解除业务约定  出具无法表示意见的审计报表  
应当向原审计部门书面申请复核  应当向审计部门的分管部门书面申请复核  应当向政治部门书面申请复核  应当向分管领导书面申请复核  
审计人员在检查审计结论和决定旳执行状况时,发现漏审、错审等问题  被审计单位对原审计决定有议或不服而提出申请、  被审计单位委托其他单位对原审计决定提出异议或不服  上级主管部门对审计结论有异议  

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