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下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。

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货币资金收支与记账的岗位分离  货币资金收支要有合理,合法的凭据  全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续  规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表  
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  总会计师对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  会计主管对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  出纳对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责  
定期核对检查  严格职责分工  控制坐支规模  严格财产实物控制  
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施及货币资金的安全完整负责  总会计师对本单位货币资金的安全完整负责  会计主管对本单位货币资金的安全完整负责  出纳对本单位货币资金的安全完整负责  
反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况  反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性  反映货币资金业务的监督检查情况  反映存货报告情况  
改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制  建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理  建立有效的财务会计控制系统  财务人员财务采购业务实现有效控制  
货币资金  资产变现  证券市场的资金  企业产权转让  
审核货币资金的真实性  判断货币资金规模是否适当  分析客户货币资金内部控制制度建立和运行情况  货币资金占用越多越好  
内部环境  风险评估  控制活动  货币资金  
货币资金收支要有合理、合法的凭据  加强对货币资金收支业务的内部审计  货币资金收支与记账的岗位分离  控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行  
询问参与货币资金业务活动的人员  观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点  检查相关文件和报告  追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程  
货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责  货币资金收支业务的会计处理过程制度化  货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任  货币资金收入与货币资金支出分开处理  内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查  
每日清点现金,做到账实相符  当日收入的现金及时送存银行  对货币资金业务实施内部审计  货币资金收支与记账岗位分离  

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