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下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()

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检查生产通知单是否连续编号  抽查领料凭证上反映的手续是否齐备  编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对  计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化  抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性  
实地观察仓库验收原材料的情况  抽查部分销售合同上反映的手续是否齐备  编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对  抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性  计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化  
观察存货保管与盘点职责是否分离  追踪原材料入库业务各项控制的执行情况  计算存货周转率并与上年进行比较  抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等  
撰写购货业务的文字说明书  绘制固定资产内部控制程图  编制存货内部控制调杏表  编制应收账款明细表  
观察存货保管与盘点职责是否分离  追踪原材料入库业务各项控制的执行情况  计算存货周转率并与上年进行比较  对存货实施监盘  抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等  
实物控制  信息传递程序控制  职责分工  交易授权  
抽查出库单有无销售部门主管批准的签字  核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确  询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况  抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行  观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性  
观察存货报关与盘点职责是否分离  追踪原材料入库业务各项控制的执行情况  计算存货周转率并与上年进行比较  抽取存货盘点记录,检查盘点范围,组织方式等  对存货实施监盘等  
实地观察仓库验收原材料的情况  抽查领料凭证上反映的手续是否齐备  编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对  计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化  抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性  
生产流程的内部控制  存货的内部控制  成本会计制度的内部控制  管理层的内部控制  
包括存货的内部控制  包括成本会计制度的内部控制  包括费用类内部控制  存货的内部控制可概括为数量和计价两个关键因素的控制  
实地观察仓库验收原材料的情况  抽查领料凭证上反映的手续是否齐备  编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对  计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化  抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性  
编制存货余额明细表并与总账核对相符  抽取部分存货出、入库业务,追踪检查其业务处理过程  审查产品生产和成本管理制度的执行情况  检查生产与存货管理各环节不相容职责的分离情况  对存货进行监盘  
生产过程中的存货的内部控制  工薪的内部控制  对产品成本进行记录与控制的成本会计控制  固定资产的内部控制  

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