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以下哪一项不属于广东农村信用社柜员进行日终处理的主要风险点?()

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漏登记要素风险  挂失登记簿破损或丢失  柜员密码泄密风险  建库不及时  
严格执行日终换人核对尾箱,主管柜员定期不定期核对柜员尾箱  现金调剂、现金调拨必须当面点捆卡把交接  凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易  现金金额尚未确定无误前,保存好封签、腰条  
“[311066]机构未完成业务查询“  “[311033]柜员未完成业务查询“  “[009007]柜员轧账“  “[311079]机构签退“  
新增柜员值班信息是即时生效的交易,当日值班的柜员可马上到值班网点签到进行操作  远期值班的柜员在值班期限内均可到值班机构签到进行操作  值班柜员在值班机构签到成功则该值班信息视为有效记录,不签到则视为无效记录  柜员调动操作完成后,日终时系统自动同步柜员表,该柜员成功于调动次日可在新机构成功签到  
开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构  柜员使用手工辅助验印时,操作是否规范  柜员输入的出票日期及金额是否正确,调取的印鉴是否正确  是否存在因预留印鉴不符合标准,导致验印不通过的情况  
交接双方没有当面清点重要空白凭证,出现问题责任不明  调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认,权责不清  无在监控下双人开箱清点现金  重要空白凭证没有及时入箱保管  
“[311066]机构未完成业务查询“  “[311033]柜员未完成业务查询“  “[009198]机构签到“  “[200000]柜员交易流水查询“  
柜员发生现金差错隐瞒不报  柜员间现金调剂、现金管理(分)中心现金调拨及原封新券启封不按规定当面点捆卡把交接,发生错款时,责任不清  发现错款未按规定保存封签、腰条,造成责任无法落实  错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理  
审查销户凭证是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效  需客户提供证明文件与资料的,注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性  审核存折的真伪,定期一本通存折须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,需更换新折后再进行移出定期一本通交  审核柜员录入要素等内容是否正确  
交接双方没有当面清点现金,出现问题责任不明  调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认,权责不清  空库或白条抵库挪用库款  新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符  
“[311033]柜员未完成业务查询“  “[200000]柜员交易流水查询“  “[009007]柜员轧账“  “[311066]机构未完成业务查询“  
“[020010]柜员长短款处理“  “[020110]柜员长短款处理冲正“  “[921063]普通柜员现金调剂“  “[021010]柜员长短款销账“  
客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全  印鉴卡片填写内容是否符合规定  客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全  柜员录入要素等内容是否正确  
“[311027]新增柜员值班信息“  “[311006]柜员信息查询/维护“  “[311127]结束当前值班记录“  “[311061]柜员卡登记“  
《数据大集中业务系统柜员维护申请表》  《柜员级别限额维护申请表》  《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》  《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》  《广东省农村信用社(农村商业/合作银行)核心业务系统营业机构重开申请书》  
柜员在输入密码时,无采取保护措施,造成密码泄密  柜员没有认真清点物品箱或无妥善保管物品,造成柜员物品箱中物品实物与核心业务系统中结存数量不相符  柜员完成报表打印后,没有及时核对核心业务系统打印出来的报表数据的准确性  装订传票的人员不认真负责,没有对传票的完整性进行检查,导致业务凭证缺失  
收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对  员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患  新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符  柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险  
客户提交的开户资料和证件是否真实、有效,齐全  客户是否提交挂失业务申请书,没有提交时选项有无错  柜员是否正确修改[007050]“7.过账限制“  柜员录入要素等内容是否正确  
审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全  审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致  审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因  转入金额超限额的必须由指定级别柜员进行授权  

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