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助理人员认为,销售与收款内部控制监督检查的主要内容不包括()。

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批准坏账与收款业务、记账业务相互独立  向客户提供赊销信用要经过授权批准  限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件  批准请购与采购部门相互独立  对销售与收款业务进行独立检查  
财务会计报告流程  绩效考核文档  销售与收款循环控制文档  公司财务报告  
岗位分工与授权批准  销售和发货控制  付款控制  监督检查  
向有关人员询问销售与收款业务情况  观察销售与收款业务执行情况  检查是否编制销售单、发运单和销售发票  对营业收入的真实性进行分析  
定价原则  工程项目业务相关机构和人员职责的权限  信用标准和条件  概预算控制制度  
销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况  销售和收款的管理情况  销售退回的管理情况  销售与收款交易授权批准制度的执行情况  
销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况  销售和收款的管理情况  销售退回的管理情况  销售与收款交易授权批准制度的执行情况  

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