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局限于控制的有效性 只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见 以经验为基础,无偏见。 基于充分的事实证据基础上,表达审计意见。
应该手工书写磁带标签并由操作员检查 工作布局和处理程序并不是适当的补偿控制 工作布局和处理程序对于磁带标签的控制有弱点 磁带管理系统参数必须设置检查所有的标签
应用软件控制( application control ) 组织控制( organizational control ) 环境控制( environmental control ) 系统控制( system control)
为涉及到的每个系统或功能设计审计程序 开发一套符合性测试和实质性测试 收集与新审计项目相关的背景信息 安排人力与经济资源
可能会有与司法权限范围有关的问题 由于有国外的供应商可能会导致未来审计费用超支 由于距离,审计过程可能会很困难 可能有不同的审计标准
业务软件 基础设施平台工具 应用服务 系统开发工具
系统编程人员 法律顾问 业务单位经理人员 应用编程人员
合理的目标下限 组织中高风险领域 输出文件的位置和格式 带来最大潜在回报的应用程序
内部审计的目的是唯一的,就是要确保财务报告的准确性 完成审计后,内部审计师首先应与部门经理会面 审计委员会__可以出席年度股__会 内部审计师必须保持客观性和独立性
确定网络的商业用途。 把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。 检查开放系统互联网络模型。 考查网络操作费用。
系统编程人员 法律顾问 业务单位经理人员 应用编程人员
检查开放系统互联网络模型; 考查网络操作费用; 确定网络的商业用途; 把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。
向监管机构报告 征询法律意见 与治理层沟通 与管理层沟通
判断是否测试目标被文档记录 评估是否用户记录了预计的测试结果 审查是否已完成测试问题记录 审查是否存在尚未解决的问题
明确的业务案例被管理层批准 符合公司安全标准 用户将参与计划的实施 新系统将满足所有功能用户的需要