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在审查系统参数时,审计师首先应关注()。

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局限于控制的有效性  只有最高管理层或被审部门管理层要求时才表达意见  以经验为基础,无偏见。  基于充分的事实证据基础上,表达审计意见。  
应该手工书写磁带标签并由操作员检查  工作布局和处理程序并不是适当的补偿控制  工作布局和处理程序对于磁带标签的控制有弱点  磁带管理系统参数必须设置检查所有的标签  
应用软件控制( application control )  组织控制( organizational control )  环境控制( environmental control )  系统控制( system control)  
为涉及到的每个系统或功能设计审计程序  开发一套符合性测试和实质性测试  收集与新审计项目相关的背景信息  安排人力与经济资源  
可能会有与司法权限范围有关的问题  由于有国外的供应商可能会导致未来审计费用超支  由于距离,审计过程可能会很困难  可能有不同的审计标准  
业务软件  基础设施平台工具  应用服务  系统开发工具  
系统编程人员  法律顾问  业务单位经理人员  应用编程人员  
合理的目标下限  组织中高风险领域  输出文件的位置和格式  带来最大潜在回报的应用程序  
内部审计的目的是唯一的,就是要确保财务报告的准确性  完成审计后,内部审计师首先应与部门经理会面  审计委员会__可以出席年度股__会  内部审计师必须保持客观性和独立性  
内部模式  程序正确性  操作可行性  详细流程设计  
控制总数检查  确认检查  完整性检查  限制检查  
确定网络的商业用途。  把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。  检查开放系统互联网络模型。  考查网络操作费用。  
系统编程人员  法律顾问  业务单位经理人员  应用编程人员  
检查开放系统互联网络模型;  考查网络操作费用;  确定网络的商业用途;  把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。  
内部模式   程序正确性   操作可行性   详细流程设计  
判断是否测试目标被文档记录  评估是否用户记录了预计的测试结果  审查是否已完成测试问题记录  审查是否存在尚未解决的问题  
明确的业务案例被管理层批准  符合公司安全标准  用户将参与计划的实施  新系统将满足所有功能用户的需要  

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