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实行综合柜员制的基层营业机构为每位前台柜员配备凭证和现金箱,非节假日开设()个业务受理窗口,以及节假日开设2个业务受理窗口的情况下至少配置7人,其中5名前台柜员、1名综合柜长、1名会计主管。每增加1个...

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综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱  综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴  综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支行(局)长或上级主管领导报告  综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符  
安全认证卡  资金专用账户  现金账户  现金箱  
一个支局只能设置一个综合柜员尾箱  综合柜员尾箱不得办理现金收付和涉及凭证的正常业务  柜员制网点使用的尾箱是现金和凭证混合尾箱  支局长每旬必须对柜员尾箱进行检查  
系统柜员  单项柜员  普通柜员  前台柜员  
尾箱分现金尾箱、凭证尾箱和现金和凭证混合尾箱  柜员制网点使用现金、凭证混合尾箱  综合柜员尾箱属综合柜员权限  柜员做完每笔存取款交易后,需手动更新尾箱金额  
综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱  综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴  综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支局(行)长或上级主管领导报告  综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符  
一个/一个/多个  一个/多个/多个  多个/多个/多个  一个/一个/一个  
“清零”后的柜员实物现金箱入营业机构保险柜或金库保管  柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理,钥匙各自妥善保管  营业期间柜员实物现金箱必须摆放在有效监控录像下  营业期间柜员离开营业场所,现金箱由柜员自行加锁入保险柜或交由其他柜员代保管  
记账员  凭证员  现金调拨员  主管柜员  
对公储蓄综合柜员制模式  储蓄综合柜员制模式  两种柜员组合的柜员制模式  以上三种都可以  

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