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某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大 差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停 产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪...

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在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息  某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作  内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师  在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查。  新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师。  高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释。  高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据。  
新来的内部审计师应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师。  高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查。  高级审计师应当停止该项业务,直到差异原因得到全面的解释。  高级审计师应当帮助新来的内部审计师制订收集恰当信息的计划。  
内部审计部门聘用不具备胜任能力的内部审计师,违反了ⅡA《标准》  内部审计部门未提供充分的监督工作,违反了ⅡA《标准》  鉴于ⅡA的《道德规范》没有涉及监督,内部审计主管没有违反ⅡA《标准》  内部审计部门遵守了ⅡA《标准》和《道德规范》  
在接受该业务之前,应该向业务客户__潜在的冲突。  该内部审计师不需要__这个关系,但是他应该确保与该教授 /咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。  该内部审计师应该向首席审计执行官__这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。  该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会__,最好是以书面形式。  
内部审计主管负责监督外部审计师的工作   内部审计师和外部审计师之间可以定期会面,讨论共同关心的事情   内部审计师和外部审计师之间的审计报告和管理建议书可以交换   内部审计师可以向外部审计师提供审计方案和工作底稿  
内部审计部门聘用不具备胜任能力的内部审计师,违反了ⅡA《标准》   内部审计部门未提供充分的监督工作,违反了ⅡA《标准》   鉴于ⅡA的《道德规范》没有涉及监督,内部审计主管没有违反ⅡA《标准》   内部审计部门遵守了ⅡA《标准》和《道德规范》  
外部审计师必须评估内部审计师的胜任能力和客观性  内部审计师和外部审计师有可能定期开会来讨论相互感兴趣的事情  内部审计师和外部审计师可以交换审计报告和管理建议书  内部审计师可以向外部审计师提供审计方案和工作底稿  
高级审计师运用恰当的经验判断避免了一次不经济的调查。  新审计师应该全力调查该事项而不要打扰高级审计师。  高级审计师应该停止审计直到预算的变化得到充分解释。  高级审计师应该帮助新审计师建立一个计划来收集恰当的证据。  
由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导助理审计师的工作。  助理审计师开展审计工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅。  A和B均是。  A和B均不是。  
由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导助理审计师的工作。  助理审计师开展审计工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅。  a和b均是。  a和b均不是。  
内部审计主管负责监督外部审计师的工作  内部审计师和外部审计师之间可以定期会面,讨论共同关心的事情  内部审计师和外部审计师之间的审计报告和管理建议书可以交换  内部审计师可以向外部审计师提供审计方案和工作底稿  
在一宗购并合伙人就内部审计师所在部门存在欺诈行为的投诉案件中,法庭要求内部审计师举证。内部审计师向法庭透露了机密的信息   某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的评价。以这次经验为基础,这位内部审计师每周六都会花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院营销部门的审计工作   内部审计师在当地内部审计师协会的会议上,介绍了他(她)制定的与电子数据交换链接审计有关的业务方案,在场的人群中还有几位来自主要竞争对手的内部审计师   在审计过程中,内部审计师得知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,这位审计师接受生产经理的建议,多购入了该公司的股票  
外部审计师必须评估内部审计师的胜任能力和客观性   内部审计师和外部审计师有可能定期开会来讨论相互感兴趣的事情   内部审计师和外部审计师可以交换审计报告和管理建议书   内部审计师可以向外部审计师提供审计方案和工作底稿  
某内部审计师被法庭传唤,__可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。  某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。  某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。  因为管理层表示他们将处理某非法活动, 所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。  
新来的内部审计人员应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师  高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查  高级审计师应当停止该项审计,直到差异原因得到全面的解释  高级审计师应当帮助新来的内部审计人员制定收集恰当证据的计划  
新来的内部审计人员应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师   高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查   高级审计师应当停止该项审计,直到差异原因得到全面的解释   高级审计师应当帮助新来的内部审计人员制定收集恰当证据的计划  

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