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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )。

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一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式  企业应当对所有的采购项目进行验收和专业测试,并出具验收证明  除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程  重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行集体决策  
审查订购单是否连续编号  检查采购合同是否经过有关部门审查  抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字  审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账  向债权人函证应付款项数额  
采购部门负责验收原材料  计划部门负责制订生产计划  存储部门负责对存货进行定期盘点  生产车间负责产成品的检验  
提出采购申请与批准采购申请  批准采购申请与采购  采购与验收  存货保管与发出  验收与付款  
采购部门负责购入原材料的验收  保管人员负责存货的盘点  非生产部门负责产成品的检验  仓储部门负责永续盘存记录的登记  非采购部门负责购人原材料的保管  
核对明细表  抽查部分采购业务  走访、观察业务经办与记录是否独立  了解并描述内部控制  抽查付款业务  
验收单预先连续编号  定期与供应商核对往来款项  采购部门提出采购申请  对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查  
采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准  企业内部建立分级采购批准制度  签发支票要经过被授权人的签字批准  由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对  
提出采购申请与批准采购申请相互独立  批准请购与采购部门相互独立  验收部门与财会部门相互独立  应付账款记账员付款  内部检查与相关的执行和记录工作相互独立  
验收单预先连续编号  定期与供应商核对往来款项  采购部门提出采购申请并对其进行审批  对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查  
在审计报告中反映这一情况  相关内部控制不可信赖  采购部主任没有执行采购程序  可能发生多次类似采购行为  
采购人员负责审批采购申请  采购人员审批并代表本单位签订采购合同  验收人员填制验收单  仓库保管人员负责验收货物  
一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式  企业应当对所有采购项目进行验收和专业测试,并出具验收证明  除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程  重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策  
一般物资或劳务的采购采用询价或定向采购的方式  企业应当对所有采购项目进行验收和专业测试,并出具验收证明  除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程  重要和技术性较强的采购业务应当组织专家进行论证并进行集体决策  
采购部门负责购入原材料的验收  保管人员负责存货的盘点  非生产部门负责产成品的检验  仓储部门负责永续盘存记录的登记  非采购部门负责购入原材料的保管  

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