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在启用在多级审核后,在哪里设置具体的审核人?()
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经济学《ERP供应链工程师》真题及答案
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审核方案是每次审核的总体安排审核计划是每次审核的具体安 排
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审核人与制单人不为同一人
反审核与审核人不为同一人
启用多级审核
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所有模板文件在启用之前必须经过审核未经审核通过的模板文件不能被启用
多级审核的取消在哪里操作
多级审核管理
系统参数
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下列需要在新单多级审核中设置的单据是
模拟报价单
销售出库单
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发货通知单
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物料基础资料
销售系统选项
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单位提交开户申请资料银行审核相关证件无误后即可为其开立账户并启用
清洁生产审核的基本思路是废物在哪里产生如何减少或消除废物
供应链初始化中启用期间在哪里设置
核算参数设置
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乳化沥青适用在哪里
核保的作用在于审核被保险人的健康风险如果被保险人身体健康核保审核就能够通过
请问国际及港澳台漫游使用短信业务费用在哪里体现
没有启用采购价格管理在哪里设置采购默认价格
在物料基础资料
采购系统选项
供应链整体选项
核算系统选项
在哪里设置多级审核的消息接收人
选择审核人时双击设置
审核单据时选择
系统设置
用户权限
采购系统启用前的采购单据审核的操作功能有哪些
在启用期前的单据新增界面,保存后直接审核
在系统的主界面下选择【初始化】→【仓存管理〗→【录入启用期前的暂估入库单】,点击审核
在系统的主界面下选择【初始化】→【仓存管理】→【录入启用期前的未核销销售出库单】
选择【仓存管理系统】→【验收入库】→【外购入库单】,点击审核
完成初始化后的系统设置关于启用期间的参数可以在哪里查看
核算参数查询
期末结账
系统设置
基础资料
清洁生产审核的基本思路是
废物在哪里产生?
为什么产生废物?
如何减少或消除废物?
怎样高效处理废物?
打开广义科技有限公司账套设置相关系统参数 会计启用日期为2011年1月1日启用往来核销业务凭证过账
经营单位根据授信批复放款审核要求和货押业务管理规定与受信人签署相关协议文件填写经货押中心审核有关协议
其他出入库单设置多级审核但组装单审核后生成其他出入库单是自动审核
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计量单位的三种计量单位组类型下可有多个计量单位组每个计量单位组下可以增加不限个数的计量单位信息
结算后退货业务填制一张红字采购入库单再填制一张对应的红字采购发票将这两张单据进行采购结算冲抵原入库单数据
暂估业务分为三种方式月初回冲单到回冲单到补差
取价方式在采购选项中设置一旦设置好了不能再修改
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只有在销售管理模块中选择直运销售业务类型才可以在采购管理模块中进行直运采购业务的处理
采购请购单有五种状态录入未审核已审核已执行和关闭
当采购管理模块与库存管理模块集成使用时入库业务在库存管理模块进行处理当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时入库业务在采购管理模块进行处理
请购单录入完毕后可在业务
采购结算从操作处理上分为自动结算手工结算两种方式另外运费发票可以单独进行费用折扣结算
结算前部分退货业务的处理填制一张部分数量的红字采购入库单填制一张对应的采购发票其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量用这张红字采购入库单与原来入库单采购发票进行采购结算
单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义
采购自动结算的红蓝发票模式将供应商存货相同金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算生成结算单结算的金额即为各发票记录的合计金额
采购到货单是必选单据
U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理
订单到货单专用发票的单价即为含税单价普通发票运费发票的单价即为无税单价
采购手工结算时支持到下级单位采购付款给上级主管单位的结算支持三角债结算即支持甲单位的发票可以结算已单位的货物
与物料需求计划集成使用的订货业务处理分两种方式参照方式和计划批量生单方式
如果已经录入请购单且已经审核可以通过参照的方式建立采购订单
采购自动结算的入库单和发票模式将供应商存货数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算生成结算单发票的记录金额作为入库单记录的实际成本
以订单为中心的采购管理是标准规范的采购管理模式订单是整个采购业务的核心整个业务流程的执行都回写到采购订单通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程
已经关闭的请购单不能修改删除如果要修改删除需要先打开并弃审
在采购流程中采购请购单采购订单采购到货单为可选单据用户可以使用也可以不使用
ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型普通采购业务委托代销业务直运业务
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在某种特殊情况下会发生如下问题一个用户新增单据刚取出尚未使用过的固定换算率的辅计量单位同时另一用户在计量单位档案中删除或修改该辅计量单位系统提示不成功
在收到供货单位的发票后但货物未到有两种处理方法第一种对发票做压单处理待货物到达后在输入系统做报账结算处理第二种先将发票输入系统便于实时统计在途货物
暂估业务三种模式月初回冲单到回冲单到补差可以在实际的软件使用过程中由客户根据需要随时更改暂估类型
‘对应条形码中的编码’字段是用于对供应商进行条形码管理一个条形码唯一对应一个供应商
单到补差模式在采购发票到达后不产生回冲单而形成一笔差异账
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