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柜员审查支票的要素有( )。

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支票必须在会计系统中登记号码,支付时由系统进行号码校验核销,以防止支票诈骗等风险  退票必须在规定时间内办理,严禁银行垫款  对空头支票或印鉴不符支票按规定向人民银行报告后进行处罚  柜面受理支票必须审核支票与进帐单填写的要素是否相符。严禁柜员涂改进帐单的内容,严禁柜员撤换进帐单  
柜员选择“5617柜员支票类凭证外部作废”交易,根据作废凭证种类、号码输入交易要素。  对每本份数为1份的支票类凭证可对当前可用号及其连号的或整本凭证进行作废处理。  系统对作废凭证数量与账户余额核对,账户余额不足可以进行交易。  对每本份数为25份的支票类凭证不能对当前可用的整本凭证进行作废。  
支票是否统一规定的凭证,是否真实,是否在有效期内  支票上的收款人名称与进帐单上的名称是否一致  出票人的签章是否符合规定,与预留银行的印鉴是否相符  支票的大小写金额是否一致,与进帐单上的金额是否相符  
支票是否是统一规定的凭证,是否真实.是否在有效期内  支票上的收款人名称与进账单上的名称是否一致  出票人的签章是否符合规定,与预留银行的印鉴是否相符  支票的大、小写金额是否一致,与进账单上的金额是否相符  
支票是否记载银行机构代码。  金额是否超过规定金额上限50万。  支票是否是按统一规定印制的凭证,是否真实。  支票是否加盖交换章。  
机构号  经办柜员  复核柜员(如有)、授权柜员(如有)  功能代码  会计流水号  业务受理号  
是否填写支付编码等要素  现金支票上是否加盖客户预留印鉴  现金支票要素填写是否正确  
凭证要素是否齐全、正确、清楚。  大小写金额、凭证上下联金额是否一致。  款项来源是否合法。  要素有无涂改。  
柜员执行“[001060]无折现金取款“交易办理现金支取,交易成功后打印记账凭证,加盖相关柜员名章  柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款,并验点正确  柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章,交还顾客保存  柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人,并提示客户当面点验  
要素是否齐全、正确  加急汇兑是否注明“加急”字样  转入人民币个人结算账户的款项手续是否完备  需要在汇入行支取现金的,是否在汇款金额大写前填写“现金”字样  
支票票面是否记载银行机构代码  支票金额是否超过100万  支票金额是否超过50万  持票人是否在支票背面作委托收款背书  
凭证要素是否齐全、正确、清楚;  大小写金额、凭证上下联金额是否一致;  款项来源是否合法;  要素有无涂改。  
审查进账单要素填写是否齐全正确  大小写金额是否相符  核对转账支票内容  金额与进账单是否相符  

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