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控制活动类应用指引包括()。

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21个内部控制应用指引  1个内部控制评价指引  1个内部控制审计指引  18个内部控制应用指引  
内部控制应用指引  内部控制评价指引  内部控制审计指引  内部控制基本规范  
控制活动类  内部环境类  控制手段类  内部监督类  
《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制基本规范》  
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引  企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引  企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则  企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位  
针对某些法律风险事件发布告警或预警信息  利用技术手段规避、控制或转移某些法律风险  针对特定法律风险,编撰指引、标准类文件,供业务人员使用  开展某些专项活动,规避、控制或转移某些法律风险  
企业内部控制应用指引  企业内部控制评价指引  企业内部控制基本规范  企业内部控制审计指引  
企业内部控制应用指引第15号——全面预算  企业内部控制应用指引第16号——合同管理  企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递  企业内部控制应用指引第18号——信息系统  
控制制度类指引  内部环境类指引  控制活动类指引  控制手段类指引  
A内部环境指引  B控制活动指引  C控制手段指引  D控制目标指引  
应用指引是对企业按照内控原则和内控“五要素”建立健全本企业内部控制所提供的指引,在配套指引乃至整个内部控制规范体系中占居主体地位  企业内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引  企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则  三者之间既相互独立,又相互联系,形成一个有机整体  
企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引  企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引  企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则  企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位  
内部控制基本规范  内部控制应用指引  内部控制评价指引  内部控制审计指引  
资源配置类  制度、流程类  标准、指引类  技术手段类  活动类  
企业内部控制应用指引  企业内部控制评价指引  企业内部控制监督指引  企业内部控制基本规范  
控制手段类指引  控制活动类指引  内部环境类指引  风险评估  
《企业内部控制应用指引》  《企业内部控制评价指引》  《企业内部控制审计指引》  《企业内部控制基本规范》  

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