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在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标 的采购订单。上述信息所能支持的结论是:

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将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告。  绘制新程序的流程图并加入到给管理层的报告中。  报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。  暂停审计程序直到审计业务客户将新程序文件化。  
不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的   向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系   正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南   出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施  
客观地将上述事实写进审计报告  出于对朋友的忠诚不报告该事件  将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及  不向采购部经理报告,除非这样做是非法的  
不采取行动。工程师和采购人员都是专业人员,内部审计师干涉这些基本属于私人的决定是不适当的  向接受假日旅游的工程师和采购人员提出正式地建议,这将有助于防止收受回扣的可能性,同时还能保持审计师同被审计方之间的良好关系  正式向公司建议制定职业道德规范,以便为个人的可接受行为提供决策指南  出具一份正式的有缺陷报告,标明接受假日旅游的人员姓名,但不提出建议。管理层负责采取纠正措施  
审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之间对其进行审查。  一名前任采购助理在转入内部审计活动 4 个月后对采购业务内部控制实施审查。  审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指针提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。  薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。  
一个与主要客户相连接的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。  前任采购助理调入内部审计部门四个月之后,对采购业务的内部控制进行审查。  内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。  编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。  
产品销售规模   产品采购价格   产品订购的固定成本   产品存货的规模  
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。  一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。  内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。  工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。  
内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。  前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。  一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。  编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量  
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。  一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查。  内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。  工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。  
审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的 40%。  某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第 4 次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。  某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。  一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。  
该项目经理未遵循组织的政策。  这可能不是唯一一次未获知竞争性价格的购买行为。  应在审计报告中说明这一审计发现。  该组织可能在这次购买中支付了不必要的高价。  
产品销售规模  产品采购价格  产品订购的固定成本  产品存货的规模  
客观地将上述事实写进审计报告   出于对朋友的忠诚不报告该事件   将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及   不向采购部经理报告,除非这样做是非法的  
审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。  某一大型内部审计部门的审计职员被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该内部审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。  某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会。  一位两个月前由采购部门调到审计部门的审计职员被指派对该采购部门实施审计。  
审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序  前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核  审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议  工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货  
将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告。  绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中。  报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。  暂停审计程序直到被审计单位将新程序文件化。  
该审计师可以接受这个礼物,不必__。  该审计师可以接受这个礼物,但是必须马上向审计委员会__该事实。  该审计师应该拒绝该礼物,并警告客户以后不要有讨好内部审计部门的意图。  该审计师必须拒绝该礼物,并马上向审计委员会报告。  

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