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简单单选

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发布时间: 1970-01-01

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1最佳选择题 3分

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形但缺乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审

  • A. 辨明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容。
  • B. 将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议。
  • C. 不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准。
  • D. 未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形。
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2最佳选择题 3分

在对财务部的经营性审计中内部审计师发现该部门经常运用基于合理经济学假设的适当定量技术来评价提出的备选

  • A. 在资本投资经济效益极不准确的情形下,这一决策方式是合理的。
  • B. 这一方式是非理性的、直觉型的决策方式。
  • C. 这一方式导致组织不能使其利润最大化。
  • D. 这一方式是决策的有限理性模式的一个范例,从中管理者可简化问题。
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3最佳选择题 3分

内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊当以下哪种情形出现的时候

  • A. 已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为。
  • B. 内部审计师已得到关于可疑活动的汇报。
  • C. 已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查。
  • D. 已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查。
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4最佳选择题 3分

首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿在工作底稿包含的事项中有一项是对实物信息

  • A. 观察有关情况。
  • B. 与人们面谈。
  • C. 检查相关记录。
  • D. 计算差异。
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5最佳选择题 3分

在以下哪种情况下使用货币单位抽样法比用比率估计法更为有效并且更有效率

  • A. 总体中账面数和实际数之间存在大量差异。
  • B. 预计总体中账面数和实际数之间几乎没有差异。
  • C. 总体在金额上的变动程度很高。
  • D. 总体在金额上的变动程度很低。
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